金蝶KIS應(yīng)付款管理
(1)生成采購發(fā)票
操作步驟:
【供應(yīng)鏈】---【采購管理】---【外購入庫維護(hù)】---【過濾選中下推生成采購發(fā)票】---【采購發(fā)票審核】---【勾稽(系統(tǒng)自動鉤稽)】
確認(rèn)無誤后點(diǎn)審核、勾稽
注:注意幣別,如果有外幣的。
對一下上下數(shù)量是否一致,如果下面有多余單據(jù)點(diǎn)刪單,確認(rèn)無誤后點(diǎn)勾稽
注:委外加工入庫的加工費(fèi)也是通過下推委外加工入庫單來生成采購發(fā)票。
(2)采購發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢
操作步驟:
【供應(yīng)鏈管理】---【采購管理】---【采購發(fā)票維護(hù)】----【選中單據(jù)】---【編輯】---【保存】
注:采購發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài),若要修改發(fā)票,必須先進(jìn)行反勾稽。
3、付款處理
(1)付款單
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理】---【付款---【付款單新增---【手工錄入新增付款單明細(xì)---【付款單審核---【核銷(結(jié)算)】---【憑證處理】---【生成憑證】---【審核憑證】
注意:若單據(jù)已經(jīng)核銷的情況下,在進(jìn)行修改操作,必須先進(jìn)行反核銷處理。具體請參考反核銷操作步驟。
(2)其他應(yīng)付單
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理】---【其他應(yīng)付單】---【其他應(yīng)付單新增】---【保存】---【審核】
(3)發(fā)票(其他應(yīng)付單)和付款單核銷
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理】---【付款】---【結(jié)算】---【應(yīng)付款核銷】---【付款結(jié)算】---【過濾滿足條件的票據(jù)進(jìn)行發(fā)票(其他應(yīng)付單)和付款單的核銷工作】
注意:除物流的外購發(fā)票外,其他的付款單據(jù)都可以在其他應(yīng)付單里做,但是在應(yīng)付款管理中,建議不要手工新增采購發(fā)票,以免物流發(fā)票重復(fù)記錄。
4、退款與結(jié)賬處理
(1)退款單
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理-】--【退款】---【退款單新增---【手工錄入新增退款單明細(xì)】---【退款單審核---【核銷(結(jié)算)】
注:退款單要與紅字采購發(fā)票進(jìn)行核銷)
(2)反核銷處理
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理】---【結(jié)算】---【核銷日志】---【輸入過濾條件】---【選中并雙擊單據(jù)】---【反核銷】
(3)結(jié)賬
操作步驟:
【財(cái)務(wù)會計(jì)】---【應(yīng)付款管理】---【期末處理】---【結(jié)賬】
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選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。
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